Atividade 10417
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Liquidação de Nota Fiscal, Processo 23444.001250.2023-48 - baixar todas as certidões, fazer anotações no processo; Liquidação de bolsas da assistência estudantil e projetos de extensão, conforme os processos 123444.000372.2023-17 - Ensino: Assistência Estudantil; 23444.000814.2023-25 - Extensão: Projetos de Extensão; 23444.000777.2023-55 - Extensão: Projetos de Extensão e 23444.000772.2023-22 - Extensão: Projetos de Extensão. Dentre outras atividades de retorno. | ||
Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
Horas Homologadas: | 24.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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15/01/2024 Responder e-mails da servidora Sandra: “Boa tarde! Identificamos um pagamento devolvido pelo banco conforme demonstrado no relatório anexo nos meses de dezembro e janeiro de 2024. Destaco a informação relevante sobre o "Boleto já baixado". Não seria um indicativo de duplicidade?! Solicito a gentileza de verificar e, providenciar a regularização até o dia 29 de janeiro, a fim de evitar possíveis restrições.” e “Boa tarde! Solicito, por gentileza, a regularização dos lançamentos tributários pendentes junto à Prefeitura de Sorriso, referentes aos não pagamentos de números 92376/2023, 120858/2023 e 176300/2023 link: http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/guias. Caso haja duplicidade, solicito o cancelamento acompanhado da devida justificativa e comprovantes, a serem enviados para o e-mail fiscaltributos@sorriso.mt.gov.br.” Respostas foram encaminhadas com cópia para o e-mail administracao.srs@ifmt.edu.br.
Iniciei liquidação da Águas de Sorriso - Processo 23444.001229.2023-42, não terminei, pois não tinha certeza sobre as atualizações de tributos.
Resposta ao e-mail do Campus Cuiabá: “---------- Forwarded message --------- De: Setor de Contratos Campus Cuiaba - Octayde Jorge Da Silva <contratos.cba@ifmt.edu.br> Date: sex., 12 de jan. de 2024 às 13:49 Subject: Re: Pregão 47/2023 motorista - atas assinadas To: Equipe da área de Compras Campus Sorriso <compras.srs@ifmt.edu.br>
Prezados, boa tarde! Em consulta aos processos observei que a demanda do Campus Cuiabá no item "ressarcimento de diárias com pernoite" está com quantidade inferior ao manifestado no SPL, no SPL informamos a quantidade de 240 diárias e no TR e Ata consta 230 diárias. Qual o motivo da alteração? Pergunto, porque em nossos contratos registramos a quantidade estimada mensal e anual, e no caso, 230 diárias dá 19,20 diárias mensais.”
___________________________________________________________________ 16/01/2024 - Trabalho Presencial
___________________________________________________________________ 17/01/2024 Reunião por meet com a servidora Fernanda Nascimento do Campus Sinop, responsável pela execução financeira de lá, para pedir orientações sobre a liquidação de acordo com as novas alterações de DDF; Tentativa de liquidação da fatura da energisa. Contato por meet e mensagens, com as servidoras Sandra e Jadde para resolução das DDF lançadas em 2023 e resolução da liquidação da fatura da energisa. Liquidação do Processo 23444.001229.2023-42 da AEGEA. ___________________________________________________________________ 18/01/2024 - Trabalho Presencial
___________________________________________________________________ 19/01/2024 Resolução, em conjunto com a servidora Sandra, do Processo 23444.001141.2023-21, que teve a DAM 519935 2023OB801480 2023LF000177, valor R$ 11,20 cancelada pelo banco. Nova DAM 523485 2024LF000002, valor R$ 13,52, emitida, liquidada e paga em 19/01/2024 - OP 002. Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.001162.2023-46 e devolução ao setor de contratos. Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.001129.2023-16 e devolução ao setor de contratos. Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.001236.2023-44 e devolução ao setor de contratos. Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.000596.2022-48 e devolução ao setor de contratos. Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.000645.2022-42 e devolução ao setor de contratos. Nova tentativa de liquidação da Energisa. A servidora Jadde atualizou novamente a planilha e pediu que a liquidação anterior fosse cancelada para fazer a liquidação novamente.
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24.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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15/01/2024 | Gostaria de solicitar que as atividades sejam descritas de forma mais segmentada, pois torna-se difícil de avaliar sendo em um texto único. Uma forma de estrutura é descrever o objetivo geral e as atividades principais que serão realizadas para alcançar o objetivo. |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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26/01/2024 | 10.00 | Observação que a servidora necessitou de alguns dias de estudo e contato para realizar o processo de pagamento das faturas de energia elétrica devido as mudanças tributárias. | 24.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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